問題已解決
老師您好,計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致發(fā)票認(rèn)證少了,已經(jīng)到了次月,還有辦法補(bǔ)救嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答保證增值稅稅負(fù)率平衡的情況下,次月將這部分少認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證即可
2020 01/02 19:06
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2020 01/02 19:19
少認(rèn)證了很多,導(dǎo)致要多繳納一萬多增值稅,現(xiàn)在有辦法補(bǔ)救嗎?
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2020 01/02 20:36
我們是代賬公司,給客戶那里不好解釋啊,但是也只能是按您說的了嗎?
楊茜老師
2020 01/02 21:24
問一下你們客戶當(dāng)?shù)囟惥执卧履懿荒苌暾?qǐng)延期繳納增值稅,次月再把少認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證掉,如果不行讓客戶和他們的客戶協(xié)商看能不能沖紅已開具的銷項(xiàng)發(fā)票,比如客戶的客戶發(fā)票不急著要就可以采取這種,還有的是剛好有退貨情形,實(shí)在不行就這個(gè)月多繳稅,后面分批少繳稅,總數(shù)是一樣的
楊茜老師
2020 01/02 21:32
對(duì)了,你再試試平臺(tái)勾選認(rèn)證,勾選認(rèn)證支持跨自然月,本月完成申報(bào)之日或本月征期次日起至次月完成申報(bào)日或次月征期截止日
楊茜老師
2020 01/02 22:29
如果還沒扣稅作廢報(bào)表,再認(rèn)證一些,扣了稅的話就按上面說的操作
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