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1,啟用科研項目,收到上級撥款的非財政撥款資金5萬,怎么寫分錄?2,事業(yè)單位按照規(guī)定從科研項目預(yù)算收入中提取項目管理費或間接費用,按照提取比例,咋預(yù)算會計中提取,會計分錄怎么寫?1與2有什么區(qū)別嗎?

84784950| 提問時間:2019 12/31 09:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,銀行存款 貸,非財政撥款收入5萬 借,單位管理費用 貸,其他應(yīng)付款項 預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制,你沒有實際支付,是不處理的
2019 12/31 10:21
84784950
2019 12/31 10:39
不是這樣的。第一問 借 銀行存款5 貸上級補助收入5 借資金結(jié)存5 貸上級補助預(yù)算收入5 第二問是 借 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 非財政撥款結(jié)余 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸 預(yù)提費用
陳詩晗老師
2019 12/31 12:03
預(yù)算會計是對財政預(yù)算資金核算 你這里不屬于財政預(yù)算資金?預(yù)算會計也入賬?
84784950
2019 12/31 14:24
第二問是 借 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 非財政撥款結(jié)余 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸 預(yù)提費用 這個呀,新的政府會計準(zhǔn)則里面的分錄呀,我不理解
陳詩晗老師
2019 12/31 15:17
借 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 非財政撥款結(jié)余 你這個是用你沒有支付的預(yù)提費用結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸 預(yù)提費用 預(yù)提后面可能支付的款項
84784950
2019 12/31 15:57
啟用科研項目,收到上級撥款的非財政撥款資金5萬分錄怎么寫呀
84784950
2019 12/31 15:59
為什么不是借 銀行存款5 貸上級補助收入5 借資金結(jié)存5 貸上級補助預(yù)算收入5呢
陳詩晗老師
2019 12/31 16:09
你這個收到時分錄是你給的這個 如果是現(xiàn)在收到之前年度的才用結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余科目
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