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請問老師,農(nóng)業(yè)局給的補(bǔ)助怎么做賬?

84785003| 提問時(shí)間:2019 12/30 18:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 如果是對已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用的補(bǔ)助,借;銀行存款,貸;其他收益 如果是對將來發(fā)生費(fèi)用的補(bǔ)助,借;銀行存款,貸;遞延收益 如果是??顚S玫模?;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
2019 12/30 18:10
84785003
2019 12/30 18:23
收到的補(bǔ)助款不用給他們開票吧,只用提供費(fèi)用票就行了是嗎
鄒老師
2019 12/30 18:36
你好,收到補(bǔ)助款是不需要給對方開具發(fā)票的
84785003
2019 12/30 18:44
只要有相關(guān)費(fèi)用票就可以是嗎?
鄒老師
2019 12/30 18:46
你好,與這個(gè)補(bǔ)助所對應(yīng)的發(fā)生的費(fèi)用就需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬核算的
84785003
2019 12/30 18:48
那后期怎么做?
鄒老師
2019 12/30 18:49
你好,這個(gè)具體是屬于上面3種情況的哪一種補(bǔ)助呢?
84785003
2019 12/30 18:52
已發(fā)生的費(fèi)用收到補(bǔ)助后期怎么做
鄒老師
2019 12/30 18:53
你好 先發(fā)生費(fèi)用,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目 后收到補(bǔ)助,借;銀行存款,貸;其他收益 只需要做這個(gè)分錄,今后把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
84785003
2019 12/30 18:57
這個(gè)其他收益是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),它就好比收入類科目是吧?
鄒老師
2019 12/30 18:59
你好,是月末結(jié)轉(zhuǎn),是好比收入這種科目,每個(gè)月月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785003
2019 12/30 19:01
那如果先收到補(bǔ)助后發(fā)生費(fèi)用后期怎么做呢?
鄒老師
2019 12/30 19:04
你好,如果是對將來發(fā)生費(fèi)用的補(bǔ)助,借;銀行存款,貸;遞延收益 發(fā)生支出,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 計(jì)提折舊,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊 同時(shí),借;遞延收益,貸;其他收益
84785003
2019 12/30 19:07
不是用來買的固定資產(chǎn),還有平時(shí)的費(fèi)用,入管理費(fèi)用嗎?
84785003
2019 12/30 19:08
那這個(gè)公司就只有收益和費(fèi)用,沒有收入和成本是到本年利潤是嗎?
鄒老師
2019 12/30 19:10
你好,我只是舉例用來買固定資產(chǎn)做上面的分錄 如果這個(gè)補(bǔ)助是用來支付之后 的費(fèi)用,發(fā)生支出的是計(jì)入管理費(fèi)用核算就是了 損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的
84785003
2019 12/30 19:12
如果是專款專用的怎么做?
84785003
2019 12/30 19:13
后期
鄒老師
2019 12/30 19:16
你好 如果是專款專用的,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 發(fā)生支出,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 計(jì)提折舊,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊 同時(shí),借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
84785003
2019 12/30 19:17
好的,明白了,謝謝
鄒老師
2019 12/30 19:19
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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