問題已解決

行政單位,用應(yīng)付賬款中的組織部經(jīng)費(fèi)購買的固定資產(chǎn),該怎么記賬。買了固定資產(chǎn),但還沒給錢,怎么記賬,用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)。去年買的固定資產(chǎn),今年付款了,固定資產(chǎn)怎么補(bǔ)記。

84784989| 提問時(shí)間:2019 12/29 18:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付款項(xiàng) 預(yù)算付示處理
2019 12/29 18:41
84784989
2019 12/29 19:49
不好意思這是3個(gè)問題,第一個(gè)問題這么做科目的話,銀行存款沖不了啊。第二個(gè)問題用您的回復(fù)感覺可有,第三個(gè)問題是掛賬款用經(jīng)費(fèi)付的借方?jīng)_了應(yīng)付賬款后固定資產(chǎn)怎么錄呀
陳詩晗老師
2019 12/29 19:51
1.你用應(yīng)付賬款購買,就不存在 付錢了啊 2.預(yù)算會(huì)計(jì)是不處理,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制 3.你是直接是 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付款項(xiàng)
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