問題已解決

老師,請問我發(fā)現(xiàn)2018年有一筆往來款做錯了,現(xiàn)在在2019年要怎么寫分錄處理?往來款如圖 2018.7.31那筆錯了,應(yīng)該是:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款

84785035| 提問時間:2019 12/28 15:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000
2019 12/28 15:47
84785035
2019 12/28 15:55
老師,幫我看一下圖片,這樣做對嗎
84785035
2019 12/28 15:58
老師,這樣做不對,不能調(diào)整2018年的賬,做完后我的余額增加了,肯定不對的,我目的是要對沖這筆賬
84785035
2019 12/28 16:01
這2筆款本來其他應(yīng)收款,是一進(jìn)一出沒有余額的,我在7月時做成其他應(yīng)付款了,所以要修改7月那張憑證,然后讓余額成為0
立紅老師
2019 12/28 16:01
你好,您7月份分錄貸方應(yīng)是其他應(yīng)收款,然后您計(jì)入到了其他應(yīng)付款,您8月份的那筆分錄是對的么?
84785035
2019 12/28 16:04
是的,只是7月的分錄錯了
立紅老師
2019 12/28 16:12
你好,如果只是7月份的分錄錯了,按我上面給您的分錄改就可以了,兩個科目都在貸方,其他應(yīng)收款是正數(shù)10萬,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)10萬
84785035
2019 12/28 20:18
我這樣改行嗎?借: 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸:其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000
立紅老師
2019 12/28 20:28
你好,如果其他應(yīng)付款在借方是正數(shù),不能是負(fù)數(shù)
84785035
2019 12/29 12:51
我不明白老師的意思,反正我是這樣改的,然后余額就沖掉了,借: 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸:其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000
立紅老師
2019 12/29 13:20
你好,您的分錄結(jié)果和我的分錄結(jié)果是一樣,其他應(yīng)付款我是用的貸方負(fù)數(shù),您是用的借方正數(shù),結(jié)果是一樣的
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