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你好老師,我們公司一直有一個(gè)出納的個(gè)人卡,內(nèi)部就叫這個(gè)卡現(xiàn)金卡,一些沒有正規(guī)發(fā)票的支出,還有員工報(bào)銷都是出納從公戶轉(zhuǎn)到她的個(gè)人卡(現(xiàn)金卡),然后支付給報(bào)銷個(gè)人,請問這個(gè)情況我該如何做賬呢,科目用其他應(yīng)收款呢還是用庫存現(xiàn)金呢

84785023| 提問時(shí)間:2019 12/28 11:02
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,應(yīng)當(dāng)是做其他應(yīng)收款,因?yàn)槭菑墓珣艮D(zhuǎn)到她的卡里的。到時(shí),她要拿票來沖回這些其他應(yīng)收款。
2019 12/28 11:04
84785023
2019 12/28 11:26
我認(rèn)為也是應(yīng)該做其他應(yīng)收,這邊我接手時(shí)間不長,之前會(huì)計(jì)都是做的庫存現(xiàn)金。請問老師每個(gè)小公司是不是都有這樣的情況
微微老師
2019 12/28 11:55
您好,存在這種情況,也是稅局要是查,也解釋不清楚的清楚。
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