問題已解決

我們收取客戶款項(xiàng),客戶暫時(shí)不要發(fā)票,但是我們已經(jīng)作為未開票收入報(bào)收,跨年后,客服要發(fā)票了,還可以開具嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785018| 提問時(shí)間:2019 12/28 10:39
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
還可以開具發(fā)票,沖銷前期的無票的收入,再開具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)。在增值稅附表一中進(jìn)行申報(bào)銷項(xiàng)稅
2019 12/28 10:40
84785018
2019 12/28 10:46
之前并未開票
江老師
2019 12/28 10:48
是的,之前沒有開具發(fā)票,就是申報(bào)的無票的收入?,F(xiàn)在是沖銷前期的無票的收入,再開具發(fā)票
84785018
2019 12/28 10:48
之前未開票,現(xiàn)在客戶跨年后要票可以嗎,增值稅我在收到款時(shí)已交
江老師
2019 12/28 10:49
這個(gè)是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,進(jìn)行賬務(wù)處理,也是可以的。
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