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轉(zhuǎn)讓公司商品權(quán),之前沒有攤銷過,會計分錄怎么做?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784959| 提問時間:2019 12/27 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,轉(zhuǎn)讓公司商品權(quán),之前沒有攤銷過(這個 具體是什么意思,到底是銷售貨物,還是固定資產(chǎn)?)
2019 12/27 10:11
84784959
2019 12/27 10:17
就是轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)
鄒老師
2019 12/27 10:19
你好 借;銀行存款,貸;無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,資產(chǎn)處置收益(或借方)
84784959
2019 12/27 10:25
那我們這個好幾年了一直沒有攤銷咋辦?
84784959
2019 12/27 10:26
我們賬面是有好幾個商標(biāo),當(dāng)時記賬的時候都一起了,現(xiàn)在只出售一個,無形資產(chǎn)的賬目取平均價格嗎?
鄒老師
2019 12/27 10:26
你好,那需要把之前應(yīng)當(dāng)攤銷而沒有攤銷的補攤銷才是的
84784959
2019 12/27 10:27
還有這個,轉(zhuǎn)賬,跟其他業(yè)務(wù)收入沒有關(guān)系對吧,只有轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的時候才是其他業(yè)務(wù)收入對嗎?
84784959
2019 12/27 10:28
那這個不攤銷,直接在這個月把之前所有的下子都攤了嗎?會計分錄是?
鄒老師
2019 12/27 10:30
你好,這個是所有權(quán)轉(zhuǎn)讓,使用權(quán)轉(zhuǎn)讓才是其他業(yè)務(wù)收入科目核算的 在這個月把應(yīng)當(dāng)攤銷的補攤銷 借;以前年度損益調(diào)整,管理費用等科目,貸;累計攤銷
84784959
2019 12/27 11:06
借;以前年度損益調(diào)整,這個金額是指之前的待攤費用,管理費用是指當(dāng)月的嗎,貸;累計攤銷,如果當(dāng)月銷售是不是借方只有以前年度損益調(diào)整
84784959
2019 12/27 11:09
最后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?分錄是?我的意思就是這個科目最后怎么平
鄒老師
2019 12/27 11:17
你好,以前年度損益調(diào)整是之前年度應(yīng)當(dāng)攤銷的金額,管理費用是今年攤銷的金額 以前年度損益調(diào)整這樣結(jié)轉(zhuǎn),借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
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