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實(shí)務(wù)
問題已解決
每月不計(jì)提工資 直接發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 對(duì)嗎
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速問速答您好
不計(jì)提的話 只發(fā)放 應(yīng)付職工薪酬科目借方不平
2019 12/23 15:04
84785019
2019 12/23 15:05
借方不平什么意思?
84785019
2019 12/23 15:06
這幾個(gè)月我都是 發(fā)放工資時(shí):借:管理費(fèi)用~工資 貸:現(xiàn)金 這樣做的賬
bamboo老師
2019 12/23 15:07
要先寫分錄
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
84785019
2019 12/23 15:11
奧 就是先計(jì)提啊
bamboo老師
2019 12/23 15:15
對(duì)的 要先計(jì)提 然后發(fā)放
84785019
2019 12/23 15:30
好 謝謝
bamboo老師
2019 12/23 15:53
不客氣哈 關(guān)系有疑問繼續(xù)提問
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