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年底單位費用發(fā)票不夠,專票有多,能不能把專票當成本發(fā)票計入當年的成本,多余的增值稅可以下年抵嗎

84785043| 提問時間:2019 12/23 14:45
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,取得專用發(fā)票是稅額可以抵扣銷項稅額,不含稅部分還可以作為成本或費用抵扣企業(yè)所得稅的
2019 12/23 14:46
84785043
2019 12/23 14:49
這我知道,我的意思是這個月增值稅不繳,比如這個月銷項稅是1萬,進項抵3萬,余下的2萬下一年還能不能抵
venus老師
2019 12/23 15:10
余下的2萬下一年還能不能抵?可以抵,放心吧
84785043
2019 12/23 15:18
18年12月認證,19年還能減是嗎
venus老師
2019 12/23 15:22
同學,效期360天哈,過了就不能抵
84785043
2019 12/23 15:28
這里面可以把上年留抵的加上去嗎
venus老師
2019 12/23 17:28
同學新的問題請重新提出哈,平臺有要求。18年12月份過了360天就不可以抵扣了
84785043
2019 12/23 18:00
是你沒理解我的意思還是怎么回事呀
venus老師
2019 12/24 09:13
同學,我已經(jīng)回答了你的問題,平臺有要求新的問題請重新提出呢
venus老師
2019 12/24 09:31
你只要收到了發(fā)票就可以直接用的,專票的話不含稅金額做成本,含稅金額認證了就做待抵扣進項稅額,沒認證的就掛在待認證抵扣進項稅,明年認證之后可以轉到待抵扣進項稅。只要專票在360天內(nèi)認證了,什么時候抵扣也是可以的哦,只要在360天有效期內(nèi)認證了就可以*
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