問題已解決

老師您好,去年支付勞務(wù)費,27萬,以前會計做在其他應(yīng)付款借方,現(xiàn)在年底了該怎么處理?沒有取的發(fā)票,是對公賬戶支付的。

84784994| 提問時間:2019 12/21 11:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:工程施工-勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款 么有發(fā)票入賬 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
2019 12/21 11:20
84784994
2019 12/21 11:24
老師,是稅局代開個人勞務(wù)發(fā)票來,還是直接調(diào)增合拍?我們是核定征收
bamboo老師
2019 12/21 11:27
核定征收的話是根據(jù)收入核定的吧
84784994
2019 12/21 11:37
是的,老師
bamboo老師
2019 12/21 11:37
那您做上面的分錄 匯算清繳不調(diào)整就好了
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