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應(yīng)收賬款實(shí)際是0,賬上是-6000,怎么調(diào)整

84785022| 提問時(shí)間:2019 12/17 11:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是借方負(fù)數(shù)么
2019 12/17 12:11
84785022
2019 12/17 15:00
是的
bamboo老師
2019 12/17 15:06
那是收到貨款沒有開具發(fā)票給對方么
84785022
2019 12/17 15:18
不清楚,之前的18年遺留的余額,跟其他同事核實(shí)實(shí)際余額應(yīng)該是0,發(fā)票什么的也都清了 ,賬上可能是漏做賬或者其他原因,現(xiàn)在想要調(diào)整成0
bamboo老師
2019 12/17 15:18
借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入
84785022
2019 12/17 16:24
如果是借方正數(shù)6000呢
bamboo老師
2019 12/17 16:25
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
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