問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問我們公司收到另外公司一筆貨款,給對(duì)方已開發(fā)票,我前期做賬做的是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在要是沖賬應(yīng)該怎么沖?

84784949| 提問時(shí)間:2019 12/16 11:23
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,嗯嗯,借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2019 12/16 11:24
84784949
2019 12/16 13:06
同上問題如果是當(dāng)時(shí)收到貨款當(dāng)時(shí)開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷
王晶老師
2019 12/16 13:57
嗯嗯,那是的呢,是這樣做的
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