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增值稅減免申報(bào)表的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)期初余額沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),但是附表四數(shù)據(jù)有自動(dòng)帶出來(lái)。請(qǐng)問(wèn) 增值稅減免申報(bào)表 我需要每個(gè)月都填寫(xiě)期初余額嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/13 13:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)前面月份減免稅明細(xì)表填寫(xiě)過(guò) 對(duì)吧
2019 12/13 13:44
84784957
2019 12/13 13:46
10月份填寫(xiě)了本期發(fā)生額。 但是沒(méi)有實(shí)際抵扣,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的。
bamboo老師
2019 12/13 13:49
那本期要填寫(xiě)期初余額
84784957
2019 12/13 13:51
跟附表四一樣 對(duì)嗎? 這是附表四自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)。
bamboo老師
2019 12/13 13:55
是的 跟附表四一樣
84784957
2019 12/13 13:57
老師,這次附表3 有個(gè)提示 沒(méi)有差額征稅的企業(yè) 不用提交附表三。那這個(gè)月我還需要提交嗎,之前都有提交的 0申報(bào)。
bamboo老師
2019 12/13 13:59
沒(méi)有差額征收的話 不用提交
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