問題已解決

請問接到訂單是客戶委托我們加工需要做哪些分錄?

84785005| 提問時間:2019 12/11 19:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 受托方: 單位是來料加工企業(yè),所有原材料都由下訂單的客戶提供,只收取加工費,賬務處理 如下。 受托方取得加工費應當計入“主營業(yè)務收入”科目。受托方的會計核算一般是: 1、收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,領用時作相應的附注說明。 2、對于加工過程中發(fā)生的生產成本: 借:生產成本 貸:原材料-輔助材料 貸:應付職工薪酬 貸:制造費用 3、加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時: (1)確認銷售收入 借:應收賬款(或銀行存款) 貸:主營業(yè)務收入(加工費收入) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) (2)同時結轉銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:生產成本 (3)在備查簿中將受托加工物資注銷
2019 12/11 19:22
84785005
2019 12/11 19:29
老師是全部的材料由客戶提供哦
meizi老師
2019 12/11 19:30
你好 是的 你們不會出輔助材料嗎 ?不出 就不做輔助材料的就行了。
84785005
2019 12/11 19:43
沒有輔料
meizi老師
2019 12/11 19:44
沒有就不做就行 了 。你把對應的人工費做進去 結轉成本
84785005
2019 12/11 19:44
那如果我們把這批材料又委托給第三方來加工呢,第三方開加工費給我們,那要怎么入賬呢
meizi老師
2019 12/11 19:46
你好 你做成本 你收到的錢還是做收入
84785005
2019 12/11 19:48
有這種情況是已經付款給第三家也開了發(fā)票給我們,但是我們還沒有銷售出去,這要怎么做呢
meizi老師
2019 12/11 19:49
你好 你是說對方開票 開加工費發(fā)票給你們了嗎 你銷售出去又是什么意思
84785005
2019 12/11 19:54
就是說我們委托第三方來加工,開了加工費給我們,但是做好的這批我們并沒有當月月發(fā)給客戶
meizi老師
2019 12/11 19:55
你好 你們只是收取加工費 你收到了客戶給你們的加工費 你做收入 對應的你才好做這筆成本
84785005
2019 12/11 20:00
我們先付了加工費給第三方,但是并沒有發(fā)貨給客戶,因為是長期合作,訂單是連續(xù)下單,不可能對應的哦,可能第三方第一個月加工了1萬個貨,第二個月又加工了2萬個,我們在第二個月的時候才第一次發(fā)貨1.5萬個
meizi老師
2019 12/11 20:05
你好 那你到時要等著確定了加工費 收入才結轉成本才行。 不然你第一個月收入都不確定 就無法做成本的
84785005
2019 12/11 20:08
老師的意思是先放在那里,等有收入在做,那確定好收入后,這種只有加工費發(fā)票的怎么做成本呢?
meizi老師
2019 12/11 20:09
你好 對應結轉你的成本 。 你收入要與成本對應 。你收入都沒做 不應該會有成本 。
84785005
2019 12/11 20:13
那具體的分錄是怎樣的呢?是不是收到第三方的加工費,直接做主營業(yè)務成本?
meizi老師
2019 12/11 20:37
你好 如果是你收到做主營業(yè)務收入 當月也支付出去 就直接主營業(yè)務成本
84785005
2019 12/11 21:34
老師,那收到第三方的加工費要計入制造費用后在轉入生產成本嗎?中間要不要先做庫存商品呢?
meizi老師
2019 12/12 09:07
你好 是的 因為正常的話 會出現(xiàn)人工費、水電費、有的會涉及用一些輔料等 。到時結轉生產成本。 到時結轉主營業(yè)務成本 。 不進入庫存商品 。又不是你們的商品。 自己備查賬備注就行了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~