問題已解決

老師您好,我想問一下原來我們購買的產(chǎn)品廠家后來降價了,原先的原價發(fā)票我們已經(jīng)認證,廠家把多出來的差價做銷售折讓給我們返點,他讓我們開紅字信息表給他們,我的問題是對我們這個月的抵扣有影響嗎?我看信息表上是-稅額,報稅時我要怎么操作,是要把進項稅額轉(zhuǎn)出來嗎?這個需要開紅字發(fā)票嗎?我們沒開,只開了紅字信息表。

84784965| 提問時間:2019 12/11 13:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
開了紅字發(fā)票的話進項就少了,要紅沖進項
2019 12/11 13:10
84784965
2019 12/11 13:23
紅字發(fā)票應(yīng)該誰開?
樸老師
2019 12/11 13:24
紅字發(fā)票信息表你們申請,然后銷售方開紅字發(fā)票
84784965
2019 12/11 13:27
那我收到發(fā)票再做賬嗎?怎么做賬?報稅時我要填那一列?
樸老師
2019 12/11 13:28
收到紅字發(fā)票直接紅沖就可以了,原分錄紅沖
84784965
2019 12/11 13:45
報稅時我的進項發(fā)票為負值,填到哪一項里面
樸老師
2019 12/11 13:50
有一項“納稅檢查調(diào)整” 你的紅字發(fā)票金額填列在里面就OK了
84784965
2019 12/11 14:07
是在附表2還是附表1里面的?我看都有這幾個字
樸老師
2019 12/11 14:14
在報稅時 會有一張“增值稅納稅申報表附列資料(一)” 里面有一項“納稅檢查調(diào)整” 紅字發(fā)票金額填列在里面就好了。
84784965
2019 12/11 14:22
那銷項稅額8應(yīng)該填正的還是負的?我怎么感覺應(yīng)該填寫表二里面“進項稅額轉(zhuǎn)出額20項”的“紅字專用發(fā)票信息表”注明的進項稅額呢?老師給仔細看看
84784965
2019 12/11 14:24
附表一是銷項稅額呀,我現(xiàn)在遇到的情況屬于進項稅額吧,廠家給我們開票,我們是購買方
樸老師
2019 12/11 14:29
收到的就是在進項稅申報附表的進項稅轉(zhuǎn)出那一欄填寫
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~