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老師,公司好多費(fèi)用都以其他應(yīng)付款掛到了法人頭上,但是實(shí)收資本沒有,能不等最后把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本

84785006| 提問時(shí)間:2019 12/10 07:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 能最后把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本
2019 12/10 07:03
84785006
2019 12/10 07:05
那老師法人怎么樣可以從基本戶上合理合法的提錢或者轉(zhuǎn)賬出來呢
bamboo老師
2019 12/10 07:05
用備用金 借款 分紅的方式
84785006
2019 12/10 07:06
借款的話年初借,年底是不必須還到賬上,分紅的話是不需要交稅
bamboo老師
2019 12/10 07:07
對(duì)的 是您理解的這樣
84785006
2019 12/10 10:22
老師如果分紅的話是不只能用凈利潤去分
bamboo老師
2019 12/10 10:40
分紅的話是只能用凈利潤去分
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