當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司好多費(fèi)用都以其他應(yīng)付款掛到了法人頭上,但是實(shí)收資本沒有,能不等最后把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
能最后把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本
2019 12/10 07:03
84785006
2019 12/10 07:05
那老師法人怎么樣可以從基本戶上合理合法的提錢或者轉(zhuǎn)賬出來呢
bamboo老師
2019 12/10 07:05
用備用金 借款 分紅的方式
84785006
2019 12/10 07:06
借款的話年初借,年底是不必須還到賬上,分紅的話是不需要交稅
bamboo老師
2019 12/10 07:07
對(duì)的 是您理解的這樣
84785006
2019 12/10 10:22
老師如果分紅的話是不只能用凈利潤去分
bamboo老師
2019 12/10 10:40
分紅的話是只能用凈利潤去分
閱讀 801