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老師好,企業(yè)做內(nèi)賬到了月末需要計(jì)提費(fèi)用與稅費(fèi)嗎?還是實(shí)際支付的時(shí)候在做賬。

84784978| 提問時(shí)間:2019 12/09 20:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您是按權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制做賬
2019 12/09 20:53
84784978
2019 12/09 20:55
按權(quán)責(zé)發(fā)生制
bamboo老師
2019 12/09 20:55
那到了月末需要計(jì)提費(fèi)用與稅費(fèi)
84784978
2019 12/09 20:56
若是收付實(shí)現(xiàn)制就不需要計(jì)提了,是嗎?
bamboo老師
2019 12/09 21:00
對(duì)的 實(shí)際支付的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?/div>
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