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老師好,小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬免交增值稅。其中代開了增值稅專用發(fā)票。1、代開專票時(shí)交過的增值稅、城建稅,可以退回嗎? 2、30萬銷售額里包括代開專票的銷售額嗎?如果不包括是不是只要普票季度銷售額不超30萬,專票代開時(shí)交過稅的不用管 3、代開專票的,報(bào)稅時(shí)有什么注意事項(xiàng)。需要把代開的金額報(bào)進(jìn)去嗎?需要填已經(jīng)交的增值稅金額嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2019 12/09 11:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,1.不可以 2.包括 3.正常報(bào)稅,代開的也要申報(bào),要填已交的增值稅
2019 12/09 11:15
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