當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,老師。我想咨詢下每年租金費(fèi)分三次付。付的時(shí)候是記預(yù)付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費(fèi)用和預(yù)付賬款。等年底的時(shí)候收到發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 用負(fù)數(shù)沖掉 再按發(fā)票來(lái)做就可以。
2019 12/08 15:11
84784971
2019 12/08 15:19
負(fù)數(shù)沖掉,就是每月攤銷得那筆嗎??收到發(fā)票我應(yīng)該記哪個(gè)分錄。前面涉及到的分錄相當(dāng)于預(yù)付賬款是沖掉了,就只有借方管理費(fèi)用,,貸方是銀行存款
答疑蘇老師
2019 12/08 15:23
你好 你直接總的沖掉 后按發(fā)票再做一筆 借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款就可以了 實(shí)際就是一正一負(fù)抵消了,只是為了體現(xiàn)發(fā)票。
84784971
2019 12/08 15:31
好的,謝謝
答疑蘇老師
2019 12/08 15:35
不客氣 祝工作順利哦!
閱讀 593