問題已解決

老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增(調(diào)整前后都為虧損狀態(tài)),如何做賬務(wù)處理

84785003| 提問時(shí)間:2019 12/03 15:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn),需要調(diào)減資產(chǎn)。借 所得稅費(fèi)用 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 如果沒有計(jì)提,不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,在以后期間填寫虧損彌補(bǔ)表的時(shí)候填寫調(diào)整后的虧損就可以了
2019 12/03 15:12
84785003
2019 12/03 15:19
沒有計(jì)提過,我們是補(bǔ)報(bào)的18年年報(bào),也不用進(jìn)行會(huì)計(jì)處理嗎?那年底報(bào)表和年報(bào)不一致也不用管嗎?不太懂這個(gè)
董老師
2019 12/03 15:24
您好,如果沒有計(jì)提過,不需要處理
84785003
2019 12/03 15:31
那就是調(diào)增的這部分不用處理,彌補(bǔ)虧損的時(shí)候按年報(bào)納稅調(diào)增后的那個(gè)利潤(rùn)彌補(bǔ)?
董老師
2019 12/03 15:31
彌補(bǔ)虧損的時(shí)候按年報(bào)納稅調(diào)增后的那個(gè)利潤(rùn)彌補(bǔ),就是以后年度補(bǔ)虧的時(shí)候。
84785003
2019 12/03 15:32
好的,謝謝老師
董老師
2019 12/03 15:39
不用客氣滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝
84785003
2019 12/03 16:01
老師,我在問下取暖費(fèi)可以根據(jù)各單位的實(shí)際情況分幾個(gè)月發(fā)放吧?還是只能一次性或者供暖季內(nèi)均勻攤
董老師
2019 12/03 16:01
您好,建議取暖季節(jié)進(jìn)行分?jǐn)?/div>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~