問(wèn)題已解決
增值稅不應(yīng)該是增值額(售價(jià)減進(jìn)價(jià) 后 再乘以稅率)乘以稅率嗎?這個(gè)怎么直接用150萬(wàn)乘稅率啊???15萬(wàn)是銷售的價(jià)格啊。。。。
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)題目貸方是銷項(xiàng)稅額(而不是實(shí)際需要繳納的增值稅),銷項(xiàng)稅額=不含稅收入*銷項(xiàng)稅率
你指的增值稅是增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 11/30 14:13
84784986
2019 11/30 15:33
這兩不是都求應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅么,第一個(gè)就用不含稅收入乘以銷項(xiàng)稅率?!第二個(gè)就銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額?????。。。?/div>
鄒老師
2019 11/30 15:36
你好,不是兩個(gè)都是求應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
銷項(xiàng)稅額=不含稅收入*稅率
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
這里的銷項(xiàng)稅額與增值稅應(yīng)納稅額不是一個(gè)意思的
比如銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,實(shí)際應(yīng)交增值稅20
那銷項(xiàng)稅額 就是100,實(shí)際應(yīng)交增值稅就是20而不是100
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