問題已解決

老師好!我想咨詢一下,我公司借其他公司的款,然后支付的利息,3月份說不給我們開票我公司已經(jīng)下帳走的營業(yè)外支出,現(xiàn)在又給我們開發(fā)票過來,我如何下帳,分錄如何做?

84784991| 提問時間:2019 11/29 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,把之前營業(yè)外支出分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做利息分錄
2019 11/29 15:15
84784991
2019 11/29 15:16
是紅沖嗎?跨好幾個月了?還結(jié)賬了成本
鄒老師
2019 11/29 15:17
你好,是的 紅沖營業(yè)外支出,借;銀行存款等科目,貸;營業(yè)外支出 做利息支出分錄,借;財務(wù)費用,貸;銀行存款等科目
84784991
2019 11/29 15:23
你說的紅沖的分錄應(yīng)該是:借:營業(yè)外支出 負數(shù) 貸:銀行存款:負數(shù)
鄒老師
2019 11/29 15:24
你好,可以是 借;銀行存款等科目,貸;營業(yè)外支出(雙方都是正數(shù)) 也可以是,借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款(雙方都是負數(shù)) 兩種方法都是可以的
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