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合同簽訂的含稅價是43500,稅率是17%,現(xiàn)在稅率降到13%了,我們損失了多少?怎么計算
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速問速答您好,你們收到的稅金原來是43500/1.17*0.17,現(xiàn)在才收到43500/1.13*0.13,兩者的差額就是你的損失的增值稅,進(jìn)項稅少收了相對應(yīng)就要多交增值稅和12%的附加稅。
2019 11/28 14:09
84785045
2019 11/28 14:18
原來簽合同17%的,合同含稅價43500元,現(xiàn)在我給對方公司開票開了13%的含稅價43500,對方說我少開了,那我應(yīng)該開多少?怎么算的
洛洛老師
2019 11/28 14:25
您好,這個只是對方的說辭,有合同總價肯定是開具合同金額,稅率變動是國家財稅政策的變化?,F(xiàn)在對方的意思就是說由于稅率變動對方少收了進(jìn)項,你如果開具54939.84含稅13的對方收的進(jìn)項就對了,但是這樣一來你的收入就多了要多交企業(yè)所得稅。這就需要你們雙方來談了。
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