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老師 我公司分包出去的項目,施工單位用我們資質在做,但是也是我們與甲方資金往來,我們會從施工單位那里抽管理費,現在甲方用房子抵債 ,抵是抵給施工單位,那我們開給甲方,這個錢也是不會收回來。那這樣怎樣操作呢?

84785035| 提問時間:2019 11/26 16:48
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你們同時沖減甲方與施工單位的往來。也就是應收和應付對沖。雙方出具一個三方的抵賬協議。
2019 11/26 17:14
84785035
2019 11/26 17:22
現在工程已經完工了,甲方要求我們開100萬的票,但是開給甲方, 這個錢是收不回來的,甲方拿房抵給了施工單位。老師的意思是,我們應收 甲方的100萬,和我們應付給施工單位的相沖?老師,我們外包出去的項目是這樣操作的:甲方和我們簽合同,只是施工是另外的公司,開票收款都是我司,后面和施工單位結算,是施工單位找材料和勞務公司開票給我們做成本,比如收到甲方100萬,施工單位找材料商開80萬的票給我司,我司就支付,20萬就保留在我司賬上,相當于20萬就是收取施工單位的管理費。所以我們和施工單位在賬上就沒有體現應付,你剛才說的對沖,也就不行
軼塵老師
2019 11/26 20:39
施工單位找票當成本 你們如何支付? 不還是得沖減應付賬款
84785035
2019 11/27 09:45
那老師的意思是,我們應付就不付?和應收沖。現在的問題是,已經結算期了,我們開給甲方100萬,實際施工單位只會找80萬的成本票,那這多出的20萬,又怎樣平賬呢?
軼塵老師
2019 11/27 10:01
甲方的房屋抵債的價值是多少 100?80?
84785035
2019 11/27 10:10
剛才和施工單位溝通了,我們開多少票,就找多少成本票過來。老師 我們用應收沖應付,這樣稅務上有風險嗎?因為應付材料款 開出票 我們不支付
軼塵老師
2019 11/27 10:11
三方出具一個抵賬協議就可以了
84785035
2019 11/27 10:16
我們承包方,施工單位,還有甲方嗎?
軼塵老師
2019 11/27 10:22
是的 牽涉到三方的利益
84785035
2019 11/27 10:22
好的 非常感謝老師
軼塵老師
2019 11/27 10:23
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