問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)科目下哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么?我從來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)可以不
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,可以年底一下子結(jié)轉(zhuǎn)的。
您是只做到 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)的話,您后面實(shí)際支付是怎么做的分錄呢
2019 11/26 08:52
84785001
2019 11/26 09:48
我們公司一般納稅人建筑行業(yè),日常分錄:
1.收票時(shí)(一般項(xiàng)目),借工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
2.開票時(shí)(開票確認(rèn)收入),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)或應(yīng)交稅費(fèi)~簡易計(jì)稅
3.異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅,貸銀行存款
以上是平常涉及應(yīng)交稅費(fèi)科目的分錄,月末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。
問題:用不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅,年底一次結(jié)轉(zhuǎn)如何取數(shù),如何賬務(wù)處理,謝謝。
宸宸老師
2019 11/26 09:51
您好,按理應(yīng)該是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值書(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 【如果還有其他三級明細(xì)科目,都要結(jié)轉(zhuǎn)】
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值書(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
然后看余額,如果應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅還有借方余額,就是你們需要交納的剩余的增值稅
84785001
2019 11/26 09:57
結(jié)合我的實(shí)際情況,我還是不知道該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
宸宸老師
2019 11/26 10:00
您好,我上面已經(jīng)寫的很清楚了,您研究一下。我就是按您的實(shí)際填寫的,您現(xiàn)在要做的操作是結(jié)轉(zhuǎn)三級科目下的金額
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