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增值稅專用發(fā)票部分紅沖操作流程

84784958| 提問時(shí)間:2019 11/23 18:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是購買方還是銷售方 專票有沒有認(rèn)證抵扣
2019 11/23 18:04
84784958
2019 11/23 18:04
購買方,尚未抵扣
bamboo老師
2019 11/23 18:05
那應(yīng)該銷售方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票
84784958
2019 11/23 18:05
購買方要求我們申請(qǐng)
bamboo老師
2019 11/23 18:06
那您在開票系統(tǒng) 發(fā)票管理 左上角有個(gè)紅字發(fā)票信息表填開 點(diǎn)開 選擇購買方申請(qǐng) 然后錄入對(duì)應(yīng)信息
84784958
2019 11/23 18:10
老師,其實(shí)已經(jīng)紅沖了,紅字發(fā)票也開出來了,但是現(xiàn)在情況是原發(fā)票抵扣的時(shí)候顯示已紅沖,就是全部紅沖了,不清楚是我的操作問題,還是對(duì)方的操作問題
bamboo老師
2019 11/23 18:11
對(duì)方紅字發(fā)票是全額沖減的還是部分
84784958
2019 11/23 18:39
部分
bamboo老師
2019 11/23 18:40
紅字發(fā)票信息表是誰開具的
84784958
2019 11/23 19:17
我們購買方開具的
bamboo老師
2019 11/23 19:19
購買方開具的話是默認(rèn) 購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了藍(lán)字發(fā)票 然后才是購買方開具紅字信息表 沒有抵扣的話 應(yīng)該是銷售方開具紅字信息表的
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