問(wèn)題已解決

老師您好,我公司收到承兌匯票后有背書(shū)給另一個(gè)專(zhuān)門(mén)承兌貼現(xiàn)的公司,然后對(duì)方把貼現(xiàn)費(fèi)用扣了后又回款給我們,這樣我該怎么做憑證入賬呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/21 15:54
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(差額) 貸:應(yīng)收票據(jù)(票面金額)
2019 11/21 15:56
84784989
2019 11/21 16:08
那我們背書(shū)給他們的時(shí)候不是也要走一筆賬嗎
venus老師
2019 11/21 16:11
1、收到匯票,給對(duì)方開(kāi)收據(jù),收據(jù)中標(biāo)明匯票金額、匯票號(hào)碼。   借:應(yīng)收票據(jù)。   貸:應(yīng)收帳款等往來(lái)科目。   2、付出匯票時(shí),也要接受方開(kāi)收據(jù),然后將匯票復(fù) ,印,收據(jù)及匯票復(fù)印件入帳。   借:應(yīng)付帳款--供應(yīng)商。   貸:應(yīng)收票據(jù)。
84784989
2019 11/21 16:12
好的謝謝老師
venus老師
2019 11/21 16:14
不用客氣,滿(mǎn)意給老師五星好評(píng)
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