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老師好,請問其他應(yīng)付款前期未掛賬,之后又要付款給對方,怎么做賬務(wù)處理,且跨年了

84784992| 提問時(shí)間:2019 11/20 11:25
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款前期未掛賬,賬是記在哪里,
2019 11/20 11:29
84784992
2019 11/20 11:38
沒有記賬
84784992
2019 11/20 11:39
如果沒有記賬,是不是要先掛賬,再?zèng)_銷
莊老師
2019 11/20 12:52
你好,是的,要先補(bǔ)記賬,然后沖銷,
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