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老師好,請問我們公司是加工企業(yè),我收到委托方發(fā)給我的材料,要怎么做分錄,然后我加工好要怎么做分錄,還有收到加工費的會計分錄?

84785045| 提問時間:2019 11/20 09:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好! 受托方的會計核算一般是: 1.收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。 2.對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-輔助材料/應(yīng)付職工薪酬/制造費用 3.加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時: (1)確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費收入) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅(如果加工的產(chǎn)品屬于消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品的,受托方應(yīng)該履行代扣代繳消費稅義務(wù),這里的計稅價格一般參照同類產(chǎn)品的價格或組成計稅價格×消費稅稅率) (2)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 (3)在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資-某公司”(注明物資數(shù)量)。 4.受托方上交消費稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 貸:銀行存款
2019 11/20 09:53
84785045
2019 11/20 10:01
老師也就是說我收到受托的加工物料時可以根據(jù)加工費金額入帳先:借:原材料 貸:受托加工物資 然后加工領(lǐng)用:借:受托加工物資 貸:原材料 然后.對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本:? 借:生產(chǎn)成本? 貸:原材料-輔助材料/應(yīng)付職工薪酬/制造費用? 3.加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時:? (1)確認(rèn)銷售收入? 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費收入)? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 這樣做可不可以,因為我們用系統(tǒng),這樣會不會好管控受托物資? 但是這樣好像就會有存貨
玲老師
2019 11/20 10:07
你好不是存貨 但是,由于受托方對受托加工物資具有保管的責(zé)任,因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置備查帳進(jìn)行表外核算。
84785045
2019 11/20 10:16
也就是說我不在系統(tǒng)設(shè)置出入庫,只做電子檔就好對嗎
玲老師
2019 11/20 10:19
對 記在備查賬里就對了
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