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老師,您好!工資里扣除的員工罰款和盤虧罰款做工資的時(shí)候還用做賬嗎

84784956| 提問時(shí)間:2019 11/18 09:38
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要的,按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提工資,發(fā)放工資的時(shí)候,罰款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2019 11/18 09:51
84784956
2019 11/18 09:53
老師 我現(xiàn)在借方是實(shí)發(fā)工資的數(shù),貸方加了這些罰款就多了這個(gè)罰款的數(shù)了,不平,老師是哪里的問題呀
辜老師
2019 11/18 09:59
看一下你的賬務(wù)處理
84784956
2019 11/18 10:17
辜老師
2019 11/18 10:21
你工資怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅,你是計(jì)提發(fā)放一筆憑證的嗎
84784956
2019 11/18 10:32
老師 銷項(xiàng)稅是計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入的的稅金 老師下邊還有一比計(jì)提的分錄
辜老師
2019 11/18 10:34
你能單獨(dú)告訴我,你計(jì)提工資和發(fā)放工資的處理嗎
84784956
2019 11/18 10:37
老師 計(jì)提是借管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 工資
辜老師
2019 11/18 10:39
要具體賬務(wù)處理的數(shù)據(jù),要不然我不知道你哪里錯(cuò)了
84784956
2019 11/18 12:25
老師,我們每月都是先把上月計(jì)提的數(shù)沖回完了這月按實(shí)際的工資數(shù)做計(jì)提的,老師剛那個(gè)扣款我加在了應(yīng)付工資借方數(shù)里了,貸方做了這個(gè)罰款就平了
辜老師
2019 11/18 13:23
1.按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)工資數(shù) 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 實(shí)際付款金額 營(yíng)業(yè)外收入 這樣就是平的
84784956
2019 11/18 15:09
好的,老師 我明白了。老師,您實(shí)在太好了這么熱心的幫我解答問題太感謝老師了。
辜老師
2019 11/18 15:11
好的,客氣,幫到你就好
84784956
2019 11/18 15:57
嗯嗯 謝謝老師
辜老師
2019 11/18 16:40
好的,謝謝,請(qǐng)關(guān)閉問題,給予評(píng)價(jià),謝謝
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