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如果我們作為一般納稅人,采購一批貨物,貨物價(jià)值10000萬,稅額為1300元,假設(shè)該貨物及其發(fā)票都沒有到,可我們已預(yù)付了賬款,此時(shí)的分錄: 借:在途物資10000 借:在途物資 13000 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 這個(gè)分錄對(duì)嗎?還是寫成右邊這個(gè)分錄呢 貸:預(yù)付賬款 13000 貸:預(yù)付賬款 13000 請(qǐng)解答一下,謝謝

84785032| 提問時(shí)間:2019 11/16 18:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
預(yù)付款 借預(yù)付賬款貸銀行存款
2019 11/16 18:18
84785032
2019 11/16 18:20
請(qǐng)你說下 我上面的分錄哪個(gè)正確?如果都不對(duì),那請(qǐng)你寫出這種情況的正確分錄!謝謝
玲老師
2019 11/16 18:24
你好 正常的分錄 給你寫出來了 你什么也沒有收到就是預(yù)付了款 就做預(yù)付款的分錄 上面寫了看一下
84785032
2019 11/16 18:36
借:預(yù)付賬款13000 貸:銀行存款13000 是這樣? 如果說該貨物的發(fā)票到了,但是貨物沒到,那應(yīng)該怎么做分錄呢? 請(qǐng)分別給解答一下!謝謝
玲老師
2019 11/16 18:39
1是的 金額你好像寫的不對(duì) 2借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi) 1300貸預(yù)付賬款 11300
84785032
2019 11/16 18:45
你是說我的第一個(gè)分錄里的金額不對(duì)嗎?那應(yīng)該怎么寫呢? 那第二個(gè)分錄貸方科目為什么不用銀行存款呢?因?yàn)樗盏綄?duì)方的發(fā)票了啊,怎么還得用預(yù)付賬款呢? 請(qǐng)分別給解答一下!
玲老師
2019 11/16 18:48
1的金額是借:預(yù)付賬款13000 你這個(gè)金額不對(duì)吧 貸:銀行存款13000 貨物價(jià)值10000萬,稅額為1300元 合計(jì)是 10000+1300
84785032
2019 11/16 18:53
奧! 上面寫的第二個(gè)分錄貸方科目為什么不用銀行存款呢?因?yàn)樗盏綄?duì)方的發(fā)票了啊,怎么還得用預(yù)付賬款呢? 請(qǐng)解答一下!
玲老師
2019 11/16 18:54
你前面不是已經(jīng)預(yù)付賬款了嗎
84785032
2019 11/16 19:44
那如果采購的貨到了,可它的發(fā)票還沒有到,假設(shè)我們則已經(jīng)預(yù)付賬款了,這種情況下我們?cè)趺醋龇咒浤兀?/div>
玲老師
2019 11/16 19:47
借庫存商品貸預(yù)付賬款暫估
84785032
2019 11/16 19:49
那借貸方的數(shù)額都寫11300嗎?還是寫10000呢?
玲老師
2019 11/16 19:50
那借貸方的數(shù)額都寫11300
84785032
2019 11/16 19:53
都寫11300是說,是在能保證取得發(fā)票的前提下吧? 如果不能保證對(duì)方能夠提供給發(fā)票,就應(yīng)該寫10000? 是這樣嗎?
玲老師
2019 11/16 19:55
不是, 取不取得發(fā)票價(jià)你不是固定的嗎 就寫這些
84785032
2019 11/16 19:58
那如果借:庫存商品11300,那等發(fā)票來了,是做如下分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:庫存商品1300 是這樣嗎?
玲老師
2019 11/16 20:03
要先把前面暫估的紅沖了 再做這個(gè)分錄: 借庫存商品10000進(jìn)項(xiàng) 13000貸預(yù)付賬款 113000
84785032
2019 11/16 20:16
那如果紅沖的話,我聽咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講的在暫估時(shí)只寫該貨物的價(jià)格10000???那您是說得寫11300
玲老師
2019 11/16 20:20
對(duì)的 暫估不算價(jià)格 你這個(gè)不是先有預(yù)付款了嗎 所以按你付款的金額暫估的
玲老師
2019 11/16 20:22
這樣不是方便做賬和沖賬嗎 不然還把剩下的預(yù)付款還寫一個(gè)分錄 實(shí)際工作中要靈活。
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