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賬簿是根據(jù)記賬憑證編的嗎

84785025| 提問時(shí)間:2019 11/13 19:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,賬簿是根據(jù)記賬憑證登記的
2019 11/13 19:56
84785025
2019 11/13 19:57
總分類賬和明細(xì)分類賬都是嗎
鄒老師
2019 11/13 19:59
你好,明細(xì)賬根據(jù)記賬憑證登記,總賬根據(jù)明細(xì)賬登記
84785025
2019 11/13 20:01
那報(bào)表呢
鄒老師
2019 11/13 20:02
你好,報(bào)表需要根據(jù)總賬,明細(xì)賬情況分析計(jì)算編制的
84785025
2019 11/13 20:08
能具體講下嗎
鄒老師
2019 11/13 20:13
你好,比如 貨幣資金根據(jù)總賬的庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金科目余額填寫 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
84785025
2019 11/13 20:18
只有往來是用明細(xì)賬到報(bào)表嗎
鄒老師
2019 11/13 20:20
你好,主要是往來科目需要根據(jù)明細(xì)賬分析填寫
84785025
2019 11/13 20:27
哪些科目沒有明細(xì)賬?
鄒老師
2019 11/13 20:28
你好,比如本年利潤(rùn)科目
84785025
2019 11/13 20:45
貨幣資金也沒有吧
鄒老師
2019 11/13 21:00
你好,貨幣資金不是會(huì)計(jì)科目,而是資產(chǎn)負(fù)債表的賬戶 庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他貨幣資金都有明細(xì)科目的
84785025
2019 11/13 21:07
沒有吧?不是序時(shí)賬嗎
鄒老師
2019 11/13 21:08
你好,你認(rèn)為沒有明細(xì)賬的地方是?(庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他貨幣資金都是有明細(xì)賬的)
84785025
2019 11/13 21:10
庫存現(xiàn)金,銀行存款不是序時(shí)賬嗎?有序時(shí)賬還要明細(xì)賬?
鄒老師
2019 11/13 21:13
你好,有序時(shí)賬,但是也有明細(xì)賬 比如其他貨幣資金有銀行匯票存款,銀行本票存款,存出投資款等明細(xì)科目,就有明細(xì)賬的 銀行存款可能有多個(gè)賬戶,就會(huì)有銀行存款明細(xì)賬的
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