問(wèn)題已解決

上年暫估入賬并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,今年8月收到發(fā)票,實(shí)際成本比上年結(jié)轉(zhuǎn)的成本多,分錄應(yīng)該如何做完整?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/12 09:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
2019 11/12 09:17
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