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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請(qǐng)問已交稅金科目怎么用呢?
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速問速答你好 一般納稅人做 本月交本月的增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
2019 11/08 12:05
84784994
2019 11/08 12:23
我看之前做的一筆借:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng),貸已交稅金。是對(duì)的嗎
meizi老師
2019 11/08 12:26
你好 不是 那是在結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該先是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去核算
84784994
2019 11/08 13:23
只做了一個(gè)借:銷項(xiàng) 貸:已交稅金。 然后借已交稅金,貸:銀行存款可以嗎?
meizi老師
2019 11/08 13:25
你好 不是 你月末要結(jié)轉(zhuǎn) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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