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公司租賃個人車輛,月租金3000元,個人應(yīng)交增值稅3000/1.03*0.03=87.38,附加稅87.38*12%=10.49元,印花稅3000*0.001=3,個稅(3000-800)*0.2=440,這樣對嗎?
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速問速答你好,個稅可按不含稅金額計算,你是按含稅金額計算的
2019 11/08 10:40
84784988
2019 11/08 10:46
月個稅未達(dá)5000也要交稅嗎?
文文老師
2019 11/08 10:52
這是租賃所得,不是工資所得
84784988
2019 11/08 10:54
要是一次把一年的發(fā)票都開了,這些稅是按月交還是按年交呢?
文文老師
2019 11/08 10:56
一次把一年的發(fā)票都開了,這些稅是按年交
84784988
2019 11/08 10:58
然后按月來攤銷嗎?個稅按不含稅的減800嗎?
文文老師
2019 11/08 11:00
按月來攤銷 個稅按不含稅的減800
84784988
2019 11/08 11:01
個稅(3000-800)/1.03*0.03這樣嗎
84784988
2019 11/08 11:02
寫錯了,個稅(3000-800)/1.03*0.2這樣嗎
文文老師
2019 11/08 11:05
先換算再減去費用 (3000/1.03-800)*0.2
84784988
2019 11/08 11:14
如果是公司代個人交這些費用,合同這樣寫月租金3000元,公司每月代繳增值稅87.38,附加稅10.49,個稅422.52,印花稅3,合計523.39元,這樣寫行嗎?就是每月給個人轉(zhuǎn)3000,然后再交這些稅
文文老師
2019 11/08 11:14
可以這樣寫,但這些稅是個人抬頭的,不允許稅前扣除
84784988
2019 11/08 11:19
我不明白,那如果個人去開發(fā)票,公司就可以稅前扣除?公司代繳的就不可以了嗎?那代繳這部分應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
文文老師
2019 11/08 11:21
代繳的稅,本來就是個人應(yīng)該承擔(dān)的稅,可以計入營業(yè)外支出
84784988
2019 11/08 11:27
那計算所得稅時,利潤總額不是已經(jīng)減過營業(yè)外支出了嗎?怎么會說不能稅前扣除呢?難道指的年底匯算清繳嗎?
文文老師
2019 11/08 11:31
是的,指的年底匯算清繳
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