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旅游業(yè)差額征收,做賬的收入是發(fā)票的收入還是減去差額征收后的收入

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/08 10:01
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軼塵老師
金牌答疑老師
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收入還是開票收入 對(duì)應(yīng)的抵扣是你的成本費(fèi)用
2019 11/08 10:01
84785018
2019 11/08 10:06
但是我實(shí)際的收入是減去差額征收后的才是我實(shí)際的收入
84785018
2019 11/08 10:09
發(fā)票上的收入減去發(fā)票上差額征收是我實(shí)際的收入,如果我按照發(fā)票上的發(fā)票不減去差額征收部分,那我企業(yè)所得稅的時(shí)候收入不是很大,都包含成本在里面
84785018
2019 11/08 10:15
意思是說(shuō)發(fā)票上含稅收入是9000.不含稅收入是8994.17.差額征稅是8800.我做賬的時(shí)候確認(rèn)收入是8994.17,成本是8800.這個(gè)差額征稅的金額8800是需要拿票回來(lái)沖賬的嗎
軼塵老師
2019 11/08 10:18
1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理:   借:銀行存款    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   2.支付別的公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸:銀行存款   3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸:銀行存款
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