問題已解決

老師,我是一般納稅人,10月份去異地預(yù)繳過稅款,申報(bào)增值稅的時候怎么申報(bào)呢,哪個表格里呢……

84784965| 提問時間:2019 11/06 10:24
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,申報(bào)增值稅的時候填寫附表四
2019 11/06 10:30
84784965
2019 11/06 10:31
附表四填哪行,具體填什么數(shù)據(jù)呢
小黎老師
2019 11/06 10:31
您好,建筑業(yè)預(yù)繳的那一欄 ,填寫你預(yù)繳的數(shù)據(jù) 以及當(dāng)期想要抵減的金額
84784965
2019 11/06 10:34
填在本期發(fā)生額上面嗎,具體填的是之前預(yù)繳過的增值稅稅額是吧,不是銷售額吧
小黎老師
2019 11/06 10:35
您好,是預(yù)繳的稅費(fèi),不算銷售額
84784965
2019 11/06 10:37
那是在本期發(fā)生額上填嗎,本期實(shí)際遞減稅額要填嗎?兩個問題老師
小黎老師
2019 11/06 10:44
您好,本期發(fā)生額要填,本期實(shí)際抵減額根據(jù)你的情況 ,你當(dāng)月要抵減就填,當(dāng)月不抵減 不需要填
小黎老師
2019 11/06 11:21
您好,請問您對我的回復(fù)有啥不滿意的呀,為什么給了我一個一星呢?
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