問題已解決

你好 上個(gè)月我們有留抵退稅的金額然后在附表二的21欄處系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)取數(shù)了可是申報(bào)后就提醒21欄處的稅額應(yīng)該等于期初的上期留抵稅額抵減欠稅 這個(gè)應(yīng)該怎么處理

84785045| 提問時(shí)間:2019 11/06 08:32
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué),這樣的情況你與稅務(wù)局大廳聯(lián)系一下,看你這個(gè)情況下,你有沒有欠稅 這些,要調(diào)完才填15號(hào)前來得及
2019 11/06 09:11
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