問題已解決

已經(jīng)月底結賬了,但是發(fā)現(xiàn)科目中一筆應記其他應收款貸方的,記在主營業(yè)務收入貸方了,現(xiàn)在需要怎么更正

84784990| 提問時間:2019 11/05 16:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
本期沖減主營業(yè)務收入,計入其他應收款貸方
2019 11/05 16:30
84784990
2019 11/05 16:34
收到的時候是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 現(xiàn)在需要怎么沖減呢
84784990
2019 11/05 16:42
全部做相反分錄,應交稅費應交增值稅(進項稅額)這個科目有變化嗎
軼塵老師
2019 11/05 16:48
應該是沖減應交稅費應交增值稅(銷項稅)
84784990
2019 11/05 16:54
打錯了,收的的時候也是銷項稅額,現(xiàn)在沖減的時候也是沖減銷項稅額嗎
軼塵老師
2019 11/05 16:54
是的 紅字沖減銷項
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~