問題已解決
已經(jīng)月底結賬了,但是發(fā)現(xiàn)科目中一筆應記其他應收款貸方的,記在主營業(yè)務收入貸方了,現(xiàn)在需要怎么更正
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速問速答本期沖減主營業(yè)務收入,計入其他應收款貸方
2019 11/05 16:30
84784990
2019 11/05 16:34
收到的時候是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
現(xiàn)在需要怎么沖減呢
84784990
2019 11/05 16:42
全部做相反分錄,應交稅費應交增值稅(進項稅額)這個科目有變化嗎
軼塵老師
2019 11/05 16:48
應該是沖減應交稅費應交增值稅(銷項稅)
84784990
2019 11/05 16:54
打錯了,收的的時候也是銷項稅額,現(xiàn)在沖減的時候也是沖減銷項稅額嗎
軼塵老師
2019 11/05 16:54
是的 紅字沖減銷項
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