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免征增值稅 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理應(yīng)該如何做? 直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額 月底轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 還是計(jì)入減免稅額 同時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?

84785017| 提問時(shí)間:2019 11/04 16:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.平時(shí)銷售時(shí)按正常業(yè)務(wù)做: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 2.月底把免征增值稅做: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費(fèi)也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了.
2019 11/04 16:31
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