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老師,公司對(duì)公賬戶收到個(gè)人(不是法人)轉(zhuǎn)的一筆錢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,需要交稅嗎,還是做無票收入?

84784958| 提問時(shí)間:2019 11/01 08:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是收到個(gè)人的什么款項(xiàng)
2019 11/01 08:12
84784958
2019 11/01 08:13
就是打了一筆錢到公司賬戶上,其實(shí)是老板的朋友,發(fā)工資用的
bamboo老師
2019 11/01 08:13
那后面要還給老板朋友么
84784958
2019 11/01 08:13
不用的
84784958
2019 11/01 08:14
就是我想著,公司賬上也沒有收入,只有支出,所以要不要做一點(diǎn)無票收入呢
bamboo老師
2019 11/01 08:14
那老板私下也不會(huì)還?就當(dāng)老板朋友送給單位的么?
84784958
2019 11/01 08:16
應(yīng)該會(huì)私下還的
84784958
2019 11/01 08:17
所以老師,這個(gè)情況要怎么處理呢,要不要做一點(diǎn)無票收入?
bamboo老師
2019 11/01 08:25
這個(gè)可以掛老板往來上當(dāng)老板借款給公司發(fā)放工資 后期公司有錢后還給老板
84784958
2019 11/01 08:27
可是老板不是法人,也不是股東
bamboo老師
2019 11/01 08:29
那您做無票收入的話 老板同意么
84784958
2019 11/01 09:09
每個(gè)月控制在做十萬以內(nèi)就可以了,所以如果做無票收入可以嘛,分錄要怎么寫呢
bamboo老師
2019 11/01 09:13
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784958
2019 11/01 09:15
銀行存款下要寫個(gè)人的名字嗎,摘要寫收到某某某款項(xiàng)嗎
84784958
2019 11/01 09:16
如果做往來的話,轉(zhuǎn)賬的人不是法人也不是股東,分錄應(yīng)該怎么做呀
bamboo老師
2019 11/01 09:22
摘要寫收到某某某款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某
84784958
2019 11/01 09:36
那老師,其他應(yīng)付款如果掛的賬太多了會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
bamboo老師
2019 11/01 09:44
其他應(yīng)付款掛賬沒有風(fēng)險(xiǎn) 其他應(yīng)收款不能掛賬太多
84784958
2019 11/01 09:57
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 11/01 10:01
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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