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收到物業(yè)費(fèi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?分錄該怎么寫

84784959| 提問時(shí)間:2019 10/30 17:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是多長(zhǎng)時(shí)間的物業(yè)費(fèi)
2019 10/30 18:00
84784959
2019 10/30 18:01
這個(gè)票面上沒有體現(xiàn),可以直接做費(fèi)用嗎?
bamboo老師
2019 10/30 18:02
金額比較大 還是問清楚入賬比較合適 稅務(wù)查到也會(huì)讓您提供合同的 合同上會(huì)注明期間的
84784959
2019 10/30 18:05
好的
84784959
2019 10/30 18:05
如果是一年的,這個(gè)分錄要怎么做?
bamboo老師
2019 10/30 18:08
請(qǐng)問款項(xiàng)有沒有支付
84784959
2019 10/30 18:10
已支付
bamboo老師
2019 10/30 18:19
支付的時(shí)候請(qǐng)問分錄怎么寫的
84784959
2019 10/30 18:19
還沒寫
bamboo老師
2019 10/30 18:22
借:其他應(yīng)付款 29365.38 貸:銀行存款 29365.38 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 28510.08/12=2375.84 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 855.3 貸:其他應(yīng)付款 2375.84+855.3=3231.14 然后做個(gè)攤銷表 每月做份攤銷分錄 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 28510.08/12=2375.84 貸:其他應(yīng)付款 2375.84
84784959
2019 10/30 18:46
攤銷表是做一個(gè)總的,然后附到每月憑證后面嗎?
bamboo老師
2019 10/30 18:47
金額做個(gè)總的 然后按月增加攤銷金額跟攤銷月份 附到每月憑證后面
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