問題已解決

老師請問發(fā)生銷貨退回時收入用紅字沖還是做反分錄?

84785014| 提問時間:2019 10/29 20:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 發(fā)生銷貨退回時,可以是正常銷售分錄金額負數(shù),也可以是正常銷售分錄的相反分錄金額正數(shù),兩種方式都是可以的
2019 10/29 20:56
84785014
2019 10/29 21:02
老師不好意思,非常喜歡您的解答,我可以問您另一個問題嗎?還是重新發(fā)起提問您幫我解答一下可以嗎?
鄒老師
2019 10/29 21:04
你好,請問還有什么疑問?
84785014
2019 10/29 21:10
老師,8月12日新注冊企業(yè),三季度企業(yè)所得稅9月多計提并在10月已交費(符合小微而沒享受,申報錯誤多交稅),已到稅務機關(guān)做了變更,結(jié)果按正確金額又交了一遍,多交的那筆稅務人員說到11月份去申請退稅即可,請問老師這種情況申請退稅好還是也可以申請抵稅?哪種好?
鄒老師
2019 10/29 21:11
你好,個人建議是申請退稅
84785014
2019 10/29 21:14
老師9月已按錯誤計提數(shù)結(jié)賬,報表巳出,如果11月初去申請退稅,請問10月份用調(diào)賬嗎?調(diào)賬分錄怎么做?
鄒老師
2019 10/29 21:16
你好,10月份不需要做調(diào)賬分錄 11月份退回了就這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅 借;應交稅費——企業(yè)所得稅,貸;所得稅費用
84785014
2019 10/29 21:19
老師,那未退回之前報表也不用動是吧?
鄒老師
2019 10/29 21:21
你好,是的,退回之后再按上述做分錄,然后編制相應報表就是了
84785014
2019 10/29 21:23
老師如果跨年后才退回應怎么處理?
鄒老師
2019 10/29 21:24
你好 借;銀行存款,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅 借;應交稅費——企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤 在退回當月做上述分錄,然后編制報表
84785014
2019 10/29 21:28
老師,跨年后匯算清繳前或后收到退稅都做上述分錄對嗎?非常感謝您
鄒老師
2019 10/29 21:28
你好,是的,只要是跨年退回就是做上面的分錄
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