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老師 支付不是本公司員工勞務(wù)工資,應(yīng)該怎么做賬啊

84784985| 提問時間:2019 10/28 13:23
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:管理費(fèi)用等--勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款等
2019 10/28 13:23
84784985
2019 10/28 13:44
收到之前給員工報銷的產(chǎn)前門診費(fèi)用怎么做呢
張艷老師
2019 10/28 13:46
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨(dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解!!
84784985
2019 10/28 13:49
這個是剛收到,沒有打算立刻發(fā)呢借:銀行 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎
張艷老師
2019 10/28 13:50
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
84784985
2019 10/28 13:57
好 謝謝老師
張艷老師
2019 10/28 13:59
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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