問題已解決
老師 支付不是本公司員工勞務(wù)工資,應(yīng)該怎么做賬啊
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速問速答借:管理費(fèi)用等--勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款等
2019 10/28 13:23
84784985
2019 10/28 13:44
收到之前給員工報銷的產(chǎn)前門診費(fèi)用怎么做呢
張艷老師
2019 10/28 13:46
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
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84784985
2019 10/28 13:49
這個是剛收到,沒有打算立刻發(fā)呢借:銀行 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎
張艷老師
2019 10/28 13:50
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
84784985
2019 10/28 13:57
好 謝謝老師
張艷老師
2019 10/28 13:59
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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