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應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款怎么轉?
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速問速答您好
請問什么業(yè)務要轉
2019 10/25 10:48
84785021
2019 10/25 10:51
就是余額?一筆預收賬款借方余額30000元,和一筆貸方余額應付帳款,針對同一客戶同一事情,掛成這樣,我想好好調整賬務
84785021
2019 10/25 10:52
不就是付完了,應該都沒有余額才對
84785021
2019 10/25 10:52
都
bamboo老師
2019 10/25 10:56
預收跟應收一起
預付跟應付一起
您預收賬款跟應付賬款對應?
84785021
2019 10/25 11:30
預收賬款的貸方負數(shù)余額直接和應付帳款對沖嗎?
84785021
2019 10/25 11:31
預收賬款貸方負數(shù)余額不就相當于預付賬款嗎?
bamboo老師
2019 10/25 11:34
不是的 預收賬款的貸方負數(shù)跟應收賬款對沖
預收賬款貸方負數(shù)余額不相當于預付賬款
84785021
2019 10/25 16:38
同一筆業(yè)務,同一個客戶為什么不等?
84785021
2019 10/25 16:39
就與客戶之間僅僅這筆款
bamboo老師
2019 10/25 16:40
這個重分類 不是針對某一個客戶的
是針對這些科目下的所有客戶
比如A可以預付了貨款 您計入了應收賬款貸方 填資產(chǎn)負債表是時候就重分類到預收賬款欄次
這樣解釋不懂您可能明白
84785021
2019 10/25 16:50
那你說如果有筆應收賬款2000元,和一筆應付賬款2000元,針對同一客戶,同一業(yè)務,能對沖嗎?
84785021
2019 10/25 16:50
就是后記的一筆做錯了
bamboo老師
2019 10/25 16:51
同一客戶計入兩個不同的會計科目 這種可以對沖
借:應付賬款
貸:應收賬款
84785021
2019 10/25 16:52
好的,謝謝
bamboo老師
2019 10/25 16:56
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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