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老師一般納稅人印花稅購銷合同計(jì)稅依據(jù)是什么,購進(jìn)和銷售合計(jì)的金額嗎

84785031| 提問時(shí)間:2019 10/25 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,有合同的,按購進(jìn)合同+銷售 合同含稅金額計(jì)算 沒有合同的,按實(shí)際購進(jìn)和銷售合計(jì)的金額作為印花稅計(jì)稅依據(jù)
2019 10/25 10:22
84785031
2019 10/25 10:35
沒有合同的含稅呀不含稅
鄒老師
2019 10/25 10:35
你好,不管有沒有合同,都是按含稅金額計(jì)算繳納印花稅的
84785031
2019 10/25 10:40
小規(guī)模的也是嗎
鄒老師
2019 10/25 10:43
你好,小規(guī)模印花稅可以減半征收 但是計(jì)稅依據(jù)是一樣計(jì)算的
84785031
2019 10/25 13:13
可是老師我看我們會計(jì)印花稅申報(bào),銷售收入是108928.36,銷項(xiàng)稅是14160.64,進(jìn)項(xiàng)本期沒有,他申報(bào)印花稅的時(shí)候是計(jì)稅依據(jù)是54464.18呀,好像是按照不含稅銷售收入的一半交的印花稅?
鄒老師
2019 10/25 13:21
你好,計(jì)稅依據(jù)=108928.36+14160.64 小規(guī)模印花稅=計(jì)稅依據(jù)*萬分之3*50% 根據(jù)你提供的收入,銷項(xiàng)稅額,說明是一般納稅人,而不是小規(guī)模納稅人啊
84785031
2019 10/25 13:22
嗯這個(gè)就是一般納稅人的
鄒老師
2019 10/25 13:28
你好,一般納稅人印花稅是沒有減半征收的 計(jì)稅依據(jù)=108928.36+14160.64 印花稅=計(jì)稅依據(jù)*萬分之3
84785031
2019 10/25 13:31
那說明他申報(bào)錯(cuò)了吧可是我看她大部分申報(bào)出來的金額跟你這么說的不一樣,還有小規(guī)模我看她是按照不含稅申報(bào)的
鄒老師
2019 10/25 13:34
你好,如果不是按合同含稅金額申報(bào),那說明申報(bào)有錯(cuò)誤 按不含稅申報(bào)是對印花稅計(jì)稅依據(jù)理解有錯(cuò)誤
84785031
2019 10/25 13:37
那老師你說申報(bào)有誤這個(gè)不會有什么影響嗎
鄒老師
2019 10/25 13:37
你好,去做更正申報(bào),把錯(cuò)誤的更正到正確的就是了
84785031
2019 10/25 14:08
老師那代開專票的附加稅申報(bào)時(shí)申報(bào)表里還要填寫附加稅的增值稅為計(jì)稅依據(jù)嗎?還是不填了?
鄒老師
2019 10/25 14:11
你好,代開專用發(fā)票的時(shí)候,附加稅稅局有全部代扣嗎?
84785031
2019 10/25 14:12
不知道呀會計(jì)說是沒有,只扣了增值稅
鄒老師
2019 10/25 14:14
你好,那就需要根據(jù)繳納的增值稅作為附加稅計(jì)稅依據(jù)申報(bào)的
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