老師,咨詢下關(guān)于應(yīng)收帳款調(diào)賬和沖銷的問題。 我們公司的應(yīng)收帳款上借方和貸方都有余額,是16年,17年的遺留下來的。應(yīng)收帳款在借方的應(yīng)該是開票后記了收入,但錢到賬了未做到賬會計賬。應(yīng)收帳款在貸方有余額的可能當(dāng)時開票未記收入。 我在新的19年年初的賬套里將這些應(yīng)收賬款都調(diào)整了,對應(yīng)科目是主營業(yè)務(wù)收入。 A.應(yīng)收帳款借方有余額,調(diào)賬如下 借:應(yīng)收帳款 負(fù)數(shù)紅字10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入.負(fù)數(shù)紅字10000 B.應(yīng)收帳款貸方有余額的,調(diào)賬如下 借:應(yīng)收帳款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 請問老師 1.以上調(diào)賬對嗎?調(diào)到主營也許業(yè)務(wù)收入里好像對利潤表造成影響了。 2.如不對,應(yīng)收帳款余額應(yīng)該如何調(diào)整掉呢?煩請老師列一下調(diào)賬分錄。 3.如19年初調(diào)賬錯誤,我是否可以在9月或10月記賬的時候?qū)⒃{(diào)賬沖掉,再重新調(diào)賬呢?
問題已解決
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速問速答你將營業(yè)收入改為以前年度損益調(diào)整就可以了。
然后再做如下分錄
借 以前年度損益調(diào)整 10000
貸 未分配利潤 10000
2019 10/23 21:59
84785024
2019 10/24 00:47
老師,我是19年初1月調(diào)的的帳,現(xiàn)在已經(jīng)記賬記到了9月份,調(diào)錯的賬要怎么處理?必須回到1月初再修改嗎?這樣太麻煩了,得重新記賬結(jié)賬再導(dǎo)出報表。
調(diào)賬這塊我沒什么經(jīng)驗,今天報稅要截止了,賬還沒調(diào)好,麻煩老師仔細(xì)指導(dǎo)一下吧,幫我捋下步驟
1.怎么更正調(diào)賬?回到1月改還是可以之后再改?
2.根據(jù)以上描述,應(yīng)收賬款在借方和貸方有余額的A、B兩種情況,要將應(yīng)收帳款調(diào)整掉,記賬分錄麻煩老師給詳細(xì)列一下
謝謝
陳詩晗老師
2019 10/24 08:39
不需要,你直接現(xiàn)在沖紅處理就可以了
不需要回到1月。
陳詩晗老師
2019 10/24 08:40
你這里
借應(yīng)收帳款~A
貸應(yīng)收帳款B
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