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我們是建筑公司 別人有項目**在我們公司的 這個月他們工程款到了 我們從公賬把工程款轉(zhuǎn)給別人了 這個我們做賬該怎么做???

84784958| 提問時間:2019 10/23 10:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 對方給你開具發(fā)票嗎
2019 10/23 10:36
84784958
2019 10/23 10:44
我們是勞務(wù)公司 沒有開發(fā)票 但是提供的有民工資表
84784958
2019 10/23 10:45
還有個是建筑公司 對方開票了 有些開的專票 有些開的普票 普票都沒有走賬
陳詩晗老師
2019 10/23 11:24
你是作為支付勞務(wù)成本處理 直接計入你的工程成本,支付款項處理。
84784958
2019 10/23 14:26
那這個分錄怎么做哦?
陳詩晗老師
2019 10/23 14:30
借 勞務(wù)成本 貸 銀行存款等
84784958
2019 10/23 14:34
我是轉(zhuǎn)給私人的哦 這個怎么體現(xiàn)是勞務(wù)成本
陳詩晗老師
2019 10/23 15:19
不管你轉(zhuǎn)的對象是什么 提供了工資表就是你的勞務(wù)成本
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