問(wèn)題已解決

老師你好,有個(gè)**的甲供材項(xiàng)目,我們現(xiàn)在開增值稅發(fā)票給甲方,那公司這邊有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,可以用來(lái)抵扣這部分增值稅嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/22 09:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
甲供材不可以用來(lái)抵扣這部分增值稅
2019 10/22 09:58
84785021
2019 10/22 10:04
那意思是如果我這個(gè)月開一千萬(wàn)發(fā)票,增值稅是291262.14元,這部分稅我們就算有進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅是公司其他項(xiàng)目的。
文文老師
2019 10/22 10:08
甲供材不可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng) 別的項(xiàng)目若是一般計(jì)稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
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